Faktúra č. DFP0093/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0093/24
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 195,84 €
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť