Faktúra č. DFP0089/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0089/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážková voda-3/2019
  • Dátum doručenia: 31.03.2019
  • Celková hodnota: 696,00 €
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť