Faktúra č. DFP0072/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0072/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov-1Q/2019
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 83,28 €
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť