Faktúra č. DFP0068/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0068/25
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt-"Kadernícky salón - mobilné kontajnery"
  • Dátum doručenia: 26.06.2025
  • Celková hodnota: 3 550,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0507/25
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť