Faktúra č. DFP0067/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0067/23
  • Popis fakturovaného plnenia: doplnenie kamerového systému
  • Dátum doručenia: 22.06.2023
  • Celková hodnota: 2 993,99 €
  • Identifikácia objednávky: 0352/23
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť