Faktúra č. DFP0067/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0067/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážková voda-6/2022
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 654,66 €
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť