Faktúra č. DFP0065/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0065/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné-5/2023
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 279,42 €
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť