Faktúra č. DFP0062/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0062/25
  • Popis fakturovaného plnenia: protihmytová sieťka-46ks
  • Dátum doručenia: 06.06.2025
  • Celková hodnota: 2 587,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0444/25
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť