Faktúra č. DFP0062/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0062/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné-2/2019
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 145,98 €
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť