Faktúra č. DFP0051/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0051/21
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 204,53 €
  • Identifikácia objednávky: 0226/21
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť