Faktúra č. DFP0051/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0051/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné-4/2020
  • Dátum doručenia: 30.04.2020
  • Celková hodnota: 24,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť