Faktúra č. DFP0042/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0042/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážková voda-3/2020
  • Dátum doručenia: 31.03.2020
  • Celková hodnota: 546,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť