Faktúra č. DFP0038/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0038/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-r.2024
  • Dátum doručenia: 08.04.2025
  • Celková hodnota: -2 157,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť