Faktúra č. DFP0037/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0037/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Koberec Verona 4m, f. sivá
  • Dátum doručenia: 13.04.2021
  • Celková hodnota: 153,78 €
  • Identifikácia objednávky: 0165/21
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť