Faktúra č. DFP0035/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0035/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-3/2025
  • Dátum doručenia: 07.04.2025
  • Celková hodnota: 2,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť