Faktúra č. DFP0035/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0035/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážková voda-3/2022
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 707,76 €
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť