Faktúra č. DFP0035/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0035/20
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn-4/2020
  • Dátum doručenia: 01.04.2020
  • Celková hodnota: 31,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť