Faktúra č. DFP0033/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0033/25
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-3/2025
  • Dátum doručenia: 02.04.2025
  • Celková hodnota: 351,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2007/246
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť