Faktúra č. DFP0032/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0032/23
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-el.energia-4/2023
  • Dátum doručenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 1 205,88 €
  • Identifikácia zmluvy: 1315/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť