Faktúra č. DFP0032/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0032/20
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-2/2020
  • Dátum doručenia: 16.03.2020
  • Celková hodnota: 305,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť