Faktúra č. DFP0029/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0029/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné-2/2023
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 258,18 €
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť