Faktúra č. DFP0028/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0028/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-2/2023
  • Dátum doručenia: 28.02.2023
  • Celková hodnota: 2 204,34 €
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť