Faktúra č. DFP0028/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0028/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sieťky na basketbalový kôš
  • Dátum doručenia: 30.03.2022
  • Celková hodnota: 33,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0184/22
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť