Faktúra č. DFP0028/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0028/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn-2/2019
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 52,62 €
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť