Faktúra č. DFP0021/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0021/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar bufet TAZ
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 34,49 €
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť