Faktúra č. DFP0019/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0019/25
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-teplo-3/2025
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 2 284,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť