Faktúra č. DFP0019/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0019/19
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba materiálu - nebyt.priestory
  • Dátum doručenia: 26.01.2019
  • Celková hodnota: 83,52 €
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť