Faktúra č. DFP0019/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0019/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Tel. popl.-mobily-1/2018
  • Dátum doručenia: 31.01.2018
  • Celková hodnota: 27,36 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť