Faktúra č. DFP0017/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0017/24
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné-1/2024
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 392,40 €
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť