Faktúra č. DFP0013/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0013/25
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-teplo-2/2025
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 2 363,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť