Faktúra č. DFP0013/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0013/20
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-1/2020
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 2 368,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť