Faktúra č. DFP0007/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0007/23
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn-vyúčtovanie r.2022
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 359,16 €
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť