Faktúra č. DFP0002/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0002/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-12/2018-pevná sieť
  • Dátum doručenia: 31.12.2018
  • Celková hodnota: 68,46 €
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť