Faktúra č. DFK0002/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK0002/19
  • Popis fakturovaného plnenia: KV- výstavba multifunkčného ihriska s um.trávnikom
  • Dátum doručenia: 15.05.2019
  • Celková hodnota: 40 425,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť