Faktúra č. DFJ0338/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0338/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 20.10.2025
  • Celková hodnota: 372,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0739/25
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť