Faktúra č. DFJ0323/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0323/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 499,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0493/19
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť