Faktúra č. DFJ0319/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0319/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.10.2025
  • Celková hodnota: 970,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0734/25
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť