Faktúra č. DFJ0317/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0317/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 22,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0742/25
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť