Faktúra č. DFJ0315/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0315/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 07.10.2025
  • Celková hodnota: 339,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0737/25
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť