Faktúra č. DFJ0309/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0309/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 1 436,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0443/19
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť