Faktúra č. DFJ0295/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0295/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 15.11.2019
  • Celková hodnota: 2 353,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0439/19
  • Dátum zverejnenia: 25.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť