Faktúra č. DFJ0278/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0278/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.10.2019
  • Celková hodnota: 2 427,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0372/19
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť