Faktúra č. DFJ0245/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0245/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 540,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0390/19
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť