Faktúra č. DFJ0233/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0233/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 17.06.2025
  • Celková hodnota: 27,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0462/25
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť