Faktúra č. DFJ0217/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0217/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 685,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0398/25
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť