Faktúra č. DFJ0165/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0165/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 25.04.2025
  • Celková hodnota: 161,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0331/25
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť