Faktúra č. DFJ0165/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0165/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 26.11.2020
  • Celková hodnota: 126,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0405/20
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť