Faktúra č. DFJ0158/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0158/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 28.05.2019
  • Celková hodnota: 20,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0208/19
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť