Faktúra č. DFJ0145/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0145/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 26.04.2023
  • Celková hodnota: 597,24 €
  • Identifikácia objednávky: 0241/23
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť