Faktúra č. DFJ0142/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ0142/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-ŠJ
  • Dátum doručenia: 15.03.2024
  • Celková hodnota: 1 376,07 €
  • Identifikácia objednávky: 0260/24
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť